一、 部门主要职能
市财政局是市人民政府主管全市财政收支、财税政策,实施财政监督管理,参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。明光市财政局下设预算股、会计股、社保股、农业股、行财股、企业股等17个职能股室;及国库支付中心、非税管理局、信息中心和国债服务部4个二级机构,其中国债服务部为自收自支单位;以及17个乡镇街道财政所。其主要职责是:
(一)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市乡(镇)、政府与企业的分配政策,落实国家、省及滁州市鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
(四)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。
(五)拟订促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;拟订全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。
(六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。
(七)负责统一管理政府性债务,执行国家政策性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。
(八)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度;拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
(九)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
(十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
(十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,明光市财政局2016年度部门决算为局本级决算。
纳入明光市财政局2016年度部门决算编制范围的单位共1个。
三、明光市财政局2016年度部门决算报表
见附件
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:明光市财政局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,087.44 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,601.20 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 217.12 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 83.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 90.59 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 94.95 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,087.44 | 本年支出合计 | 58 | 2,087.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 2,087.44 | 总计 | 65 | 2,087.44 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:明光市财政局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,087.44 | 2,087.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,601.20 | 1,601.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,601.20 | 1,601.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 763.00 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 701.99 | 701.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 136.21 | 136.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.12 | 217.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 117.21 | 117.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:明光市财政局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,087.44 | 2,087.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,601.20 | 1,601.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,601.20 | 1,601.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 763.00 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 701.99 | 701.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 136.21 | 136.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.12 | 217.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 117.21 | 117.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:明光市财政局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,087.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,601.20 | 1,601.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 217.12 | 217.12 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,087.44 | 本年支出合计 | 55 | 2,087.44 | 2,087.44 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 2,087.44 | 总计 | 60 | 2,087.44 | 2,087.44 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:明光市财政局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087.44 | 2,087.44 | 0.00 | 2,087.44 | 2,087.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.20 | 1,601.20 | 0.00 | 1,601.20 | 1,601.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.20 | 1,601.20 | 0.00 | 1,601.20 | 1,601.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 | 763.00 | 0.00 | 763.00 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.99 | 701.99 | 0.00 | 701.99 | 701.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.21 | 136.21 | 0.00 | 136.21 | 136.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.12 | 217.12 | 0.00 | 217.12 | 217.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.21 | 117.21 | 0.00 | 117.21 | 117.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:明光市财政局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 981.22 | 302 | 商品和服务支出 | 205.35 | 310 | 其他资本性支出 | 30.22 |
30101 | 基本工资 | 471.56 | 30201 | 办公费 | 39.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 389.69 | 30202 | 印刷费 | 19.38 | 31002 | 办公设备购置 | 7.46 |
30103 | 奖金 | 62.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 14.93 | 30204 | 手续费 | 0.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 22.76 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.67 | 30207 | 邮电费 | 17.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 870.64 | 30211 | 差旅费 | 16.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 32.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 169.42 | 30213 | 维修(护)费 | 30.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3.30 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 23.52 | 30216 | 培训费 | 3.18 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.45 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 83.86 | 30218 | 专用材料费 | 0.60 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 458.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.60 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 94.95 | 30227 | 委托业务费 | 5.80 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.98 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.24 | ||||||
人员经费合计 | 1,851.86 | 公用经费合计 | 235.57 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:明光市财政局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
注: | 本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据 | |||||||||||||||
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四、明光市财政局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2087.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2087.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加733.44万元,增长54.17%,主要原因:一是2016年度在职职工工资国标调整,退休人员养老金提高,工资支付增加;二是根据上级部门要求,加大资金投入,努力推进财政各项工作不断发展。
一是严格管控三公经费及各项福利经费支出;二是2016年度职工工资国标调整,工资标准提升;三是根据财政部要求,投入资金加强财政业务信息系统安全建设;四是进一步推进乡镇财政所标准化建设。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2087.44万元,其中:财政拨款收入2087.44万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2087.44万元,其中:基本支出2087.44万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2087.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2087.44万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加733.44万元,增长54.17%,主要原因:一是严格管控三公经费及各项福利经费支出;二是2016年度在职职工工资国标调整,退休人员养老金提高,工资支付增加;三是根据财政部要求,投入资金加强财政业务信息系统安全建设;四是进一步推进乡镇财政所标准化建设。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2087.44万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加733.44万元,增长54.17%,主要原因:一是2016年度在职职工工资国标调整,退休人员养老金提高,工资支付增加,使人员经费收入增加;二是根据上级部门要求,加大财政信息网络建设、乡镇财政所标准建设等项目资金投入,努力推进财政各项工作不断发展。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出2087.44万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加733.44万元,增长54.17%,主要原因:一是严格管控三公经费及各项福利经费支出;二是根据安徽省文件要求,工资及养老金标准提高,人员经费支出增加;三是加大资金投入不断推进财政信息系统安全建设、乡镇财政所标准化建设等财政业务工作开展。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1808.51万元,支出决算为2087.44万元,完成年初预算的115.42%。决算数大于预算数的主要原因工资及养老金标准提高,人员经费支出增加。
其中基本支出2087.44万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为649.58万元,支出决算为763万元,完成年初预算的117.46%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度职工工资国标调整,工资标准提升;各项工作资金投入增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为723.14万元,支出决算数位701.99万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为12.8万元,支出决算数位136.21万元,完成年初预算的1064.14%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度职工工资国标调整,工资标准提升;各项工作资金投入增加;决算科目调整。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为82.84万元,支出决算数位84.99万元,完成年初预算的102.6%,决算数大于预算数的主要原因是2016年养老金标准提高。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为89.89万元,支出决算数位117.21万元,完成年初预算的130.39%,决算数大于预算数的主要原因是2016年养老金标准提高。
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为14.93万元,支出决算数位14.93万元,完成年初预算的100%。
7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为40.33万元,支出决算数位7.81万元,完成年初预算的19.37%,决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为43.23万元,支出决算数位75.76万元,完成年初预算的175.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资提升,使医保缴费基数提升。
9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算数位90.59万元,决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为151.77万元,支出决算数位94.95万元,完成年初预算的62.56%,决算数小于预算数的主要原因是2016年公积金缴费比例由20%降低至12%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出2087.44万元,其中人员经费1851.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费235.57万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
明光市财政局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度明光市财政局机关运行经费235.57万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,明光市财政局共有车辆0辆。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。