明光市统计局2016年部门决算情况
-
部门主要职能
贯彻执行国家基本统计报表制度,完成国家、省布置的各项统计任务,依据并贯彻执行《统计法》,采用普查、抽样调查、典型调查、重点调查等方法,开展各类专项调查。利用现代化的统计信息手段,深入调查分析有关经济发展趋势,提供大量科学、翔实、系统的社会经济信息,为各级政府决策服务。完成年、定报工作;对经济运行状况进行监测和分析研究,为各级党政领导和社会各界提供统计调查分析、信息资料;负责对全市各单位、部门、企业统计人员业务培训和业务指导。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,明光市统计局2016年度部门决算属本级决算。
纳入明光市统计局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
明光市统计局本级 |
2 |
…… |
三、明光市统计局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
565.84 |
一、一般公共服务支出 |
523.00 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.70 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.60 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.54 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
565.84 |
本年支出合计 |
565.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
565.84 |
|
565.84 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
合计 |
565.84 |
565.84 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
523.00 |
523.00 |
|
|
|
|
|
||
20105 |
统计信息事务 |
523.00 |
523.00 |
|
|
|
|
|
||
2010501 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
||
2010505 |
专项统计业务 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
||
2010506 |
统计管理 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
||
2010507 |
专项普查活动 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
2010508 |
统计抽样调查 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
||
2010550 |
事业运行 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
565.84 |
565.84 |
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
523.00 |
523.00 |
|
|
|
|
|||||||
20105 |
统计信息事务 |
523.00 |
523.00 |
|
|
|
|
|||||||
2010501 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|||||||
2010505 |
专项统计业务 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|||||||
2010506 |
统计管理 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|||||||
2010507 |
专项普查活动 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|||||||
2010508 |
统计抽样调查 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|||||||
2010550 |
事业运行 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
|
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|||||||
21005 |
医疗保障 |
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
|||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
565.84 |
一、一般公共服务支出 |
523.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.70 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.60 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.54 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
565.84 |
本年支出合计 |
565.84 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
565.84 |
合计 |
565.84 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
565.84 |
565.84 |
|
565.84 |
565.84 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
523.00 |
523.00 |
|
523.00 |
523.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
|
|
|
523.00 |
523.00 |
|
523.00 |
523.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2010501 |
行政运行 |
|
|
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2010505 |
专项统计业务 |
|
|
|
61.00 |
61.00 |
|
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2010506 |
统计管理 |
|
|
|
216.00 |
216.00 |
|
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2010508 |
统计抽样调查 |
|
|
|
43.00 |
43.00 |
|
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2010550 |
事业运行 |
|
|
|
49.00 |
49.00 |
|
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
16.70 |
16.70 |
|
16.70 |
16.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
16.09 |
16.09 |
|
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
16.09 |
16.09 |
|
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.61 |
0.61 |
|
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.61 |
0.61 |
|
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
8.60 |
8.60 |
|
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
8.60 |
8.60 |
|
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
2.54 |
2.54 |
|
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
2.43 |
2.43 |
|
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
3.63 |
3.63 |
|
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
17.54 |
17.54 |
|
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
17.54 |
17.54 |
|
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
17.54 |
17.54 |
|
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
|
|||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
113.87 |
302 |
商品和服务支出 |
101.75 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30101 |
基本工资 |
49.89 |
30201 |
办公费 |
7.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
43.89 |
30202 |
印刷费 |
5.19 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
30103 |
奖金 |
1.72 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.67 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
4.77 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
7.69 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
350.22 |
30211 |
差旅费 |
4.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
16.09 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
0.10 |
30215 |
会议费 |
0.67 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
47.51 |
30216 |
培训费 |
17.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.42 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30307 |
医疗费 |
0.50 |
30218 |
专用材料费 |
37.10 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
30309 |
奖励金 |
268.49 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
8.34 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30311 |
住房公积金 |
17.54 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
3.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
2.57 |
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.28 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.04 |
39906 |
赠与 |
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.61 |
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
464.09 |
公用经费合计 |
101.75 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金预算,故本表无数据。
四、明光市统计局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计565.84万元,支出总计565.84万元。与2015年相比,收、支总计各增加60.04万元,增长11.87%,主要原因:第三次全国农业普查增购数据处理设备(PDA)等。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计565.84万元,其中:财政拨款收入565.84万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计565.84万元,其中:基本支出565.84万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计565.84万元,支出总计565.84万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加60.04万元,增长11.87%,主要原因:第三次全国农业普查支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入565.84万元,一般公共预算财政拨款收入较2015年增加60.04万元,增长11.87%。主要原因:第三次全国农业普查支出。
2. 财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出565.84万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加60.04万元,增长11.87%。主要原因:第三次全国农业普查支出。
3. 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为298.40万元,支出决算为565.84万元,完成年初预算的189.62%。决算数大于预算数的主要原因:2015年县域经济考核奖不包含在年初预算中且数额较大。其中基本支出565.84万元,占100%。具体情况如下:
-
“一般公共服务”2016年度决算523.00万元,年初预算为257.69万元,完成年初预算的202.96%,决算数大于预算数的主要原因是2015年县域经济考核奖不包含在年初预算中且数额较大。其中:“行政运行”决算100.00万元,主要用于保障本部门业务开展需要。
(2)“社会保障和就业”2016年度决算16.70万元,年初预算为15.36万元,完成年初预算的108.72%,决算数大于预算数的主要原因是退离休调整养老金等因素。
(3)“医疗卫生和计划生肓支出”2016年度决算8.60万元,年初预算为8.60万元,完成年初预算的100.00%。其中:“行政单位医疗”决算2.54万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算2.43万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算3.63万元,主要用于补助在职和单位离退休人员医疗保障方面的不足。
(4)“住房保障支出”2016年度决算17.54万元,年初预算为16.75万元,完成年初预算的104.72%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数略有变化。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出565.84万元,其中人员经费464.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费101.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
明光市统计局2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2016年度明光市统计局机关运行经费149.00万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2. 政府采购情况
2016年度明光市统计局无政府采购支出。
3. 国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日,明光市统计局无公务用车。
4. 预算绩效管理工作开展情况
2016年,明光市统计局按照指向明确、合理可行的原则,对统计年鉴1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金4万元。全年共组织对统计年鉴1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金4万元。评价结果显示,共编印统计年鉴200本。其中乡镇及各市直单位发放78本、市委市政府发放18本、其他企业等社会单位发放24本,为各级部门开展规划、进行调研提供了统计信息服务,达到了预期绩效目标。
明光市统计局2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
5.30 |
2.70 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
4.00 |
1.42 |
公务用车购置及运行费 |
1.30 |
1.28 |
其中:公务用车运行维护费 |
1.30 |
1.28 |
公务用车购置 |
|
|
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
明光市统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.70万元,完成年初预算的50.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元。公务接待费支出决算为1.42万元,完成年初预算的35.50%,公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元,完成年初预算的98.46%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。
(二)公务接待费支出1.42万元, 与2015年度决算相比,减少2.50万元,下降63.78%。下降的原因是严格执行中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。2016年明光市统计局国内公务接待共18批次,190人次。主要用于招商引资及接待上级单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。
(三)公务用车购置及运行费支出1.28万元,与2015年度决算相比,减少2.53万元,下降66.40%。下降的原因是实行公车改革,单位原公务用车已上交。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
联系方式:明光市统计局 政务公开电子邮箱:mgstjj@163.com。
明光市统计局2016年部门决算和“三公”经费决算公.docx