明光市统计局2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 明光市统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 明光市统计局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 明光统计局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
明光市统计局2017年部门决算情况
第一部分 明光市统计局概况
一、部门主要职能
贯彻执行国家基本统计报表制度,完成国家、省布置的各项统计任务,依据并贯彻执行《统计法》,采用普查、抽样调查、典型调查、重点调查等方法,开展各类专项调查。利用现代化的统计信息手段,深入调查分析有关经济发展趋势,提供大量科学、翔实、系统的社会经济信息,为各级政府决策服务。完成年、定报工作;对经济运行状况进行监测和分析研究,为各级党政领导和社会各界提供统计调查分析、信息资料;负责对全市各单位、部门、企业统计人员业务培训和业务指导。
二、部门设置
从决算单位构成看,明光市统计局2017年度部门决算属本级决算。
纳入明光市统计局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
明光市统计局本级 |
2 |
…… |
第二部分 明光市统计局部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
|
编制单位:明光市统计局 |
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金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
614.71 |
一、一般公共服务支出 |
528.00 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.85 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.38 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43.71 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
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|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
614.71 |
本年支出合计 |
614.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
|
|
总计 |
614.71 |
总计 |
614.71 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:明光市统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
614.71 |
614.71 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
528.00 |
528.00 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
528.00 |
528.00 |
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.77 |
14.77 |
|
|
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支出决算表
|
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|
公开03表 |
|
编制单位:明光市统计局 |
|
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|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
614.71 |
614.71 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
528.00 |
528.00 |
|
|
|
|
||
20105 |
统计信息事务 |
528.00 |
528.00 |
|
|
|
|
||
2010501 |
行政运行 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
||
2010505 |
专项统计业务 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
||
2010550 |
事业运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:明光市统计局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
614.71 |
一、一般公共服务支出 |
528.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.85 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.38 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43.71 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
614.71 |
本年支出合计 |
614.71 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
614.71 |
合计 |
614.71 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
编制单位: |
明光市统计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
614.71 |
614.71 |
|
614.71 |
614.71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
528.00 |
528.00 |
|
528.00 |
528.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
528.00 |
528.00 |
|
528.00 |
528.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.00 |
128.00 |
|
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2010505 |
专项统计业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
|
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2010550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.85 |
18.85 |
|
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.94 |
11.94 |
|
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.94 |
11.94 |
|
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
|
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
|
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.38 |
9.38 |
|
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.38 |
9.38 |
|
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
|
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.95 |
2.95 |
|
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
|
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.71 |
43.71 |
|
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.71 |
43.71 |
|
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.71 |
43.71 |
|
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.77 |
14.77 |
|
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.77 |
14.77 |
|
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.77 |
14.77 |
|
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||
部门: |
明光市统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
137.29 |
302 |
商品和服务支出 |
54.11 |
310 |
其他资本性支出 |
2.89 |
||||
30101 |
基本工资 |
58.87 |
30201 |
办公费 |
5.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
30102 |
津贴补贴 |
41.54 |
30202 |
印刷费 |
3.70 |
31002 |
办公设备购置 |
2.89 |
||||
30103 |
奖金 |
1.97 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.38 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
4.71 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
15.52 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
420.42 |
30211 |
差旅费 |
7.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
30302 |
退休费 |
11.94 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
30303 |
退职(役)费 |
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30214 |
租赁费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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30304 |
抚恤金 |
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30215 |
会议费 |
0.71 |
31020 |
产权参股 |
|
||||
30305 |
生活补助 |
270.27 |
30216 |
培训费 |
4.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.20 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
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30307 |
医疗费 |
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30218 |
专用材料费 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30308 |
助学金 |
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30224 |
被装购置费 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30309 |
奖励金 |
93.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
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||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
7.14 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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30311 |
住房公积金 |
14.77 |
30227 |
委托业务费 |
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307 |
债务利息支出 |
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30312 |
提租补贴 |
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30228 |
工会经费 |
4.00 |
30701 |
国内债务付息 |
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||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
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30707 |
国外债务付息 |
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30314 |
采暖补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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399 |
其他支出 |
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30315 |
物业服务补贴 |
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30239 |
其他交通费用 |
2.74 |
39906 |
赠与 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
5.52 |
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人员经费合计 |
557.71 |
公用经费合计 |
57.00 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位:明光市统计局 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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备注:本单位无政府性基金预算,故本表无数据。
第三部分 明光市统计局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2017年度收入总计614.71万元,支出总计614.71万元。与2016年相比,收、支总计各增加48.87万元,增长8.64%,主要原因:第三次全国农业普查、居民收支等统计普查及抽样调查补贴。
二、收入决算情况说明
本年收入合计614.71万元,其中:财政拨款收入614.71万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计614.71万元,其中:基本支出614.71万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计614.71万元,支出总计614.71万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加48.87万元,增长8.64%。主要原因:第三次全国农业普查、居民收支等统计普查及抽样调查补贴。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入614.71万元,占本年收入的100.00%,一般公共预算财政拨款收入较2016年增加48.87万元,增长8.64%。主要原因:第三次全国农业普查、居民收支等统计普查及抽样调查补贴。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出614.71万元,占本年支出的100.00%。与2016年相比,财政拨款支出增加48.87万元,增长8.64%。主要原因:第三次全国农业普查、居民收支等统计普查及抽样调查补贴。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出614.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出决算为528.00万元,占85.89%;社会保障和就业支出18.85万元,占3.07%;医疗卫生和计划生肓支出9.38万元,占1.53%;住房保障支出14.77万元,占2.40%;城乡社区支出43.71万元,占7.11%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为518.90万元,支出决算为614.71万元,完成年初预算的118.46%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年县域经济考核奖不包含在年初预算中且数额较大;二是追加了住户样本轮换及市领导班子综合考核调查经费等。其中基本支出614.71万元,占100.00%。具体情况如下:
1. “一般公共服务”2017年度决算528.00万元,年初预算为477.45万元,完成年初预算的110.59%,决算数大于预算数的主要原因一是2016年县域经济考核奖不包含在年初预算中且数额较大;二是追加了住户样本轮换及市领导班子综合考核调查经费等。其中:“行政运行”决算128.00万元,主要用于保障本部门业务开展需要。
2. “社会保障和就业”2017年度决算18.85万元,年初预算为16.16万元,完成年初预算的116.65%,决算数大于预算数的主要原因是2017年增缴养老保险等支出没有含在年初预算中。
3. “医疗卫生和计划生肓支出”2017年度决算9.38万元,年初预算为9.38万元,完成年初预算的100.00%。其中:“行政单位医疗”决算2.48万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算2.95万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算3.95万元,主要用于补助在职和单位离退休人员医疗保障方面的不足。
4. “住房保障支出”2017年度决算14.77万元,年初预算为10.99万元,完成年初预算的134.39%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。
5. “城乡社区支出”2017年度决算43.71万元,主要用于第三次全国农业普查、居民收支等统计普查及抽样调查。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出614.71万元,其中人员经费557.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费57.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
明光市统计局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2017年度明光市统计局机关运行经费178.00万元,比2016年增加29.13万元,增长16.37%,主要原因是人员经费的增加。
(二)、政府采购情况
2017年度明光市统计局政府采购支出总额2.89万元,其中:政府采购货物支出2.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(三)、国有资产占有使用情况
截止到2017年12月31日,明光市统计局共有车辆0辆,无单位价值50万元以上的通用设备;无单位价值100万元以上的专用设备。
(四)、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年,明光市统计局按照指向明确、合理可行的原则,对统计年鉴1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金4万元。全年共组织对统计年鉴1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金4万元。评价结果显示,共编印统计年鉴200本。其中乡镇及各市直单位发放78本、市委市政府发放18本、其他企业等社会单位发放24本,为各级部门开展规划、进行调研提供了统计信息服务,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。