明光市市管局2018年部门预算情况
目 录
一、部门主要职能、
二、部门预算单位构成
三、明光市市管局2018年度部门预算说明
(一)2018年度收入支出预算情况说明
(二)2018年度收入预算情况说明
(三)2018年度支出预算情况说明
(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1.财政拨款支出预算总体情况
2.财政拨款支出预算具体情况
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
(八)2018年度支出绩效目标表
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.预算绩效管理情况
四、名词解释
五、部门预算表
一、部门主要职能
(一)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟订市直机关事务工作规划和规章制度并组织实施。
(二)组织拟订市直机关后勤体制改革规划、制度并监督实施;指导市直各单位机关后勤业务工作。
(三)负责市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作。
(四)负责市直机关房地产管理,制定管理制度并组织实施;负责市直机关土地使用的规划和管理工作;负责市直机关办公及业务用房的管理工作;负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作;负责指导和监督管理物业公司做好市政务中心内安全保卫、消防、水电、会务和卫生保洁等工作;负责县级领导干部周转房(公寓楼)的管理工作。
(五)负责机关节约能源管理工作;会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;参与推动公共机构节能工作。
(六)负责机关公务用车编制、配备、更新、处置工作。会同有关部门制定公务用车改革的实施方案和相关规定、规章制度并组织实施;做好公车改革后机关公务用车管理、使用和调配工作。
(七)贯彻执行党和国家有关接待工作的政策规定,负责省级以上领导机关和滁州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查、督查、视察团组来明接待, 以及市委、市政府交办的其他接待任务;对全市接待工作进行业务指导。
(八)协助做好市委、市人大、市政府、市政协及有关部门大型会议和重要活动的服务保障。
(九)指导市直机关后勤服务人员培训工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,明光市市管局2018年度部门预算包括局本级预算,与上年比较,无增加(减少)户,说明原因。
纳入明光市市管局2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序 号 |
单位名称 |
1 |
明光市市管局(单位)本级 |
2 |
…… |
三、明光市市管局2018年度部门预算说明
(一)2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计1580.61万元,支出预算总计1580.61万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加26.23万元,增长1.7%,主要原因:一是政务中心办公大楼部分设备老化或损坏,需更换配件;二是政务中心办公大楼物业管理费增加。
(二)2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计1580.61万元,其中:财政拨款收入预算1565.61万元,占99%;其他收入预算15万元,占1%。
(三)2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计1580.61万元,其中:基本支出719.85万元,占45%;项目支出860.76万元,占55%。
(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计1580.61万元,支出预算总计1580.61万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加26.23万元,增长1.7%,主要原因:一是政务中心办公大楼部分设备老化或损坏,需更换配件;二是政务中心办公大楼物业管理费增加。
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1.财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款支出预算1580.61万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加26.23万元,增长1.7%。主要原因:一是政务中心办公大楼部分设备老化或损坏,需更换配件;二是政务中心办公大楼物业管理费增加。
2.财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为:1580.61万元,支出预算为1580.61万元。其中基本支出719.85万元,占45%;项目支出860.76万元,占55%。具体情况如下:
(1)“一般公共服务”2018年度预算1537.39万元,比2017年预算数增加57.97万元,增长3.8%,主要原因一是2018年度在职人员调增工资;二是政务中心办公大楼部分设备老化或损坏,需更换配件;三是政务中心办公大楼物业管理费增加。其中:“行政运行”预算676.63万元,主要用于局机关人员工资及所属聘用人员工资福利和单位正常运转的基本支出;“其他一般公共服务支出”预算860.76万元,主要用于本单位所管理的机关办公大楼后勤工作所需水电物业;公务用车管理服务中心公务用车的运行维护费等其他商品服务支出。
(2)“社会保障和就业”2018年预算15.11万元,比2017年预算减少29.6万元,降低196%,一是归口管理的行政单位离退休预算减少,主要是由于2017年9月份机关养老保险开始缴费,离退休人员工资全部转到养老中心发放。二是我局2017年退休1人。
(3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算9.78万元,比2017年预算减少0.38万元,降低3.8%,减少原因是我局2017年度退休1人。其中:“行政单位医疗”预算9.78万元,主要用于局机关及所属参公人员医疗保障方面的支出。
(4)“住房保障支出”2018年预算8.85万元,比2017年预算减少0.74万元,减少8.4%,减少原因主要是我局2017年度退休1人。其中:“住房公积金”预算8.85万元,主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
(5)“交通运输支出”2018年度预算9.48万元,主要用于公务用车制度改革后,按照国家政策规定向职工发放的交通费补助方面的支出。比2017年预算减少0.72万元,减少7%,主要原因是我局2017年退休1人。
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算1580.61万元,其中人员经费381.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1199.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市管局2018年没有政府性基金预算拨款收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
市管局2018年机关运行经费财政拨款预算1199.19万元,主要用于保障市政务中心办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
2.政府采购情况。
市管局2018年各单位政府采购预算总额0万元
3.国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,明光市市管局共有车辆36辆,其中应急公务用车25辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆,其他用车(调研接待)5辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理情况。
2018年,明光市市管局按照规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了车管中心运行经费1个项目支出绩效目标,涉及预算拨款329万元。
车管中心运行经费项目情况:项目概述本项目主要是公务用车制度改革后,在我局成立公务用车管理服务中心,负责机关公务用车管理、使用和调配工作,,可以节约开支,集中管理,方便使用。平台实行24小时全天候监控,合计共36辆车的运行维护费、车辆购置费等经费都在我局预算内。立项依据《明光市公务用车制度改革实施方案》,实施主体本项目由市管局实施,实施周期2018年1月1日至2018年12月31日,年度预算安排2018年部门预算编制项目经费预算329万元。绩效目标表编制如下:
部门预算财政支出绩效目标表 |
||||||||||
(2018年度) |
||||||||||
项目名称 |
车管中心运行费 |
|||||||||
实施单位 |
明光市市管局 |
|||||||||
项目属性 |
经常性 |
|||||||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
329万元 |
||||||
其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
329万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||
总体目标 |
|
年度目标 |
2018年 |
329万元 |
||||||
计划 |
项目预期在本年度达到的产出和效果 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
管理公务用车数 |
36台 |
||||
质量指标 |
|
|
质量指标 |
确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行 |
确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行 |
|||||
时效指标 |
|
|
时效指标 |
及时出车效率 |
100% |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
节约用车成本 |
节约用车成本 |
|||||
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法 |
最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法 |
||||
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
用车及时,安全行驶。 |
用车及时,安全行驶。 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
改善环境 |
改善环境 |
|||||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
实现公务出行便捷合理,交通费用节约可控,车辆管理规范透明,监管问责科学有效 |
降低行政成本 |
|||||
其他 |
|
|
其他 |
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|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
用车单位满意度 |
100% |
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其他 |
|
|
其他 |
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四、名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、部门预算表
1.2018年部门收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4.2018年部门财政拨款收支预算总表
5.2018年部门一般公共预算支出预算表
6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2018年部门政府性基金预算收支预算表
(表格需作为附件上传,可在工作簿中将7张表一次上传)
部门公开表1
2018年部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,565.61 |
一、一般公共服务支出 |
1,537.39 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
15.0 |
五、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
15.11 |
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生支出 |
9.78 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
其他 |
15.0 |
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
9.48 |
|
|
|
十三、住房保障支出 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,580.61 |
本年支出合计 |
1,580.61 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,580.61 |
支出总计 |
1,580.61 |
|
2018年部门收入预算总表 |
部门公开表2 |
||||||||||||||
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1537.39 |
|
1522.39 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
15 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1537.39 |
|
1522.39 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
15 |
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
912.63 |
|
912.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
624.76 |
|
609.76 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.11 |
|
15.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.11 |
|
15.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.11 |
|
15.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
|
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.78 |
|
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
在职基本医疗保险 |
4.79 |
|
4.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他支出 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.85 |
|
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.85 |
|
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.85 |
|
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1580.61 |
|
1580.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
2018年部门支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1537.39 |
1537.39 |
860.76 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1537.39 |
1537.39 |
860.76 |
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
912.63 |
676.63 |
236.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
624.76 |
|
624.76 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
2101102 |
在职基本医疗保险 |
4.79 |
4.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
9.48 |
9.48 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
9.48 |
9.48 |
|
|
2149999 |
其他支出 |
9.48 |
9.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1580.61 |
719.85 |
860.76 |
||
部门公开表4 2018年部门财政拨款收支预算总表 单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
1580.61 |
1580.61 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
1537.39 |
1537.39 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
1580.61 |
(五)科学技术支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
1580.61 |
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
|
|
国库管理非税收入 |
|
(八)医疗卫生支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
(十三)住房保障支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1580.61 |
支出总计 |
1580.61 |
1580.61 |
|
|
部门公开表5
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
1537.39 |
1537.39 |
860.76 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1537.39 |
1537.39 |
860.76 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
912.63 |
676.63 |
236.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
624.76 |
|
624.76 |
208 |
社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
9.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
2101102 |
在职基本医疗保险 |
4.79 |
4.79 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
|
214 |
交通运输支出 |
9.48 |
9.48 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
9.48 |
9.48 |
|
2149999 |
其他支出 |
9.48 |
9.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.85 |
8.85 |
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22102 |
住房改革支出 |
8.85 |
8.85 |
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2210201 |
住房公积金 |
8.85 |
8.85 |
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合计 |
1580.61 |
719.85 |
860.76 |
部门公开表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
371.31 |
30101 |
基本工资 |
44.47 |
30102 |
津贴补贴 |
29.24 |
30103 |
奖金 |
3.71 |
30104 |
社保保障缴费 |
15.11 |
30105 |
其他工资福利支出 |
269 |
30106 |
医疗卫生支出 |
9.78 |
302 |
商品和服务支出 |
1199.19 |
30201 |
办公费 |
20 |
30202 |
差旅费 |
1 |
30203 |
邮电费 |
5 |
30204 |
公务接待费 |
2.85 |
30205 |
交通运输支出 |
9.48 |
30206 |
公务用车运行维护费 |
209 |
30207 |
其他商品和服务支出 |
371.86 |
30208 |
水电物业费 |
480 |
30209 |
维修费 |
100 |
303 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.11 |
30301 |
遗属补助 |
1.26 |
30302 |
住房保障支出 |
8.85 |
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合计 |
1580.61 |
部门公开表7
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2070701 |
资助国产电影放映 |
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2070702 |
资助城市影院 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注:“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据” |
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明光市市管局2018年一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
合 计 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
2.85 |
公务用车购置及运行费 |
329 |
其中:公务用车运行维护费 |
209 |
公务用车购置 |
120 |
二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
明光市市管局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为331.85万元,较2017年预算数下降24%,主要是:我局认真贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府30条要求和2017年更新7辆车后,平台车辆总体维修费用有所减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为局本级。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元。公务接待费支出预算为2.85万元,公务用车购置及运行费支出预算为329万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2017年预算数相比,减少0万元,下降0%,下降的原因是无因公出国(境)费支出。经费使用严格按照《滁州市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2017〕427号)等相关规定执行。
(二)公务接待费支出2.85万元, 与2017年预算数相比,减少0.15万元,下降5%。下降的原因是主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和《明光市党政机关国内公务接待管理实施细则》(明办发[2016]11号)等相关规定,坚持厉行节约,严控接待标准,规范审批程序,减少公务接待批次和人次。
(三)公务用车购置及运行费支出329万元,与2017年预算数相比,减少105万元,下降24%。下降的原因是1.公务用车运行费为209万元,比2017年预算减少5万元,下降2%,下降原因主要是2017年更新7辆车后,平台车辆总体维修费用有所减少。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2.公务用车购置费120万元,比2017年预算减少100万元,下降45%,下降原因主要是2018年达到更新年限的车辆比去年有所减少。
2018年,明光市市管局机关开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。
联系方式:明光市市管局 05508105258 政务公开电子邮箱:mgxgj@163.com