一、部门主要职能
(一)代表市委、市政府受理人民群众来信、来电,接待人民群众来访,为信访人员提供有关政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作,及时向市委、市政府报告来信、来访、来电中提出的重要建议和反映的重大问题;按照“分级负责、归口办理,谁主管、谁负责”的原则,按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡镇和市直有关部门办理,并要求其按交办意见报送办理结果。
(二)承办上级机关和市委、市政府领导交办、转办的信访案件;协调本市行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题;根据市负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体并督查、督办;检查、督促有关领导同志批示件的落实情况。
(三)直接调查处理重要信访案件和信访老户事项。代表市政府受理人民群众对各镇和市各部门调处信访案件的复查申请,并组织复查。负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。
(四)负责人民建议征集工作,筛选有价值的人民建议供市委、市政府决策参考;对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案和建议;综合分析、研究信访情况,及时向领导机关提供信访信息。
(五)处理中央信访联席办、省信访联席办、市信访联席办交办的非正常信访案件,并负责有关工作布置及交办事项的组织协调、会办督办工作。
(六)负责国家、省、市、信访网络信息系统维护,信件、信息和“市长信箱”办理及重要事项的协调会办工作。
(七)检查、指导、督促各镇、市级机关各部门及企事业单位的信访工作;负责组织实施信访工作目标管理,组织信访干部业务培训,开展信访宣传工作;参与研究、起草全市有关信访工作的政策、规定草案。加强信访队伍自身建设,不断提高信访干部的政治和业务素质。
(八)组织协调驻京、驻省信访应急工作组工作,及时劝返本市越级上访群众;牵头处理信访突发及群体性事件;配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由进行的游行、集会、请愿等活动。
(九)按照《信访条例》等有关法规政策规定,对有关单位及信访干部、信访群众提出奖励或处罚建议。
(十)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,明光市信访局2015年度部门决算为局本级决算。
三、信访局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:信访局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
361.66 |
一、一般公共服务支出 |
321.36 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.63 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.40 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.28 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
361.66 |
本年支出合计 |
361.66 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
361.61 |
总计 |
361.66 |
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表
编制单位:信访局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
361.66 |
361.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
321.36 |
321.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
321.36 |
321.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
191.45 |
191.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010308 |
信访事务 |
129.91 |
129.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位: 信访局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
361.66 |
361.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
321.36 |
321.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
321.36 |
321.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
191.45 |
191.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010308 |
信访事务 |
129.91 |
129.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:信访局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
361.66 |
一、一般公共服务支出 |
321.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.63 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.40 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.28 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
361.66 |
本年支出合计 |
361.66 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
|
合计 |
361.66 |
合计 |
361.66 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
编制单位:信访局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.66 |
361.66 |
0.00 |
361.66 |
361.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
321.36 |
321.36 |
0.00 |
321.36 |
321.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
321.36 |
321.36 |
0.00 |
321.36 |
321.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.45 |
191.45 |
0.00 |
191.45 |
191.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.91 |
129.91 |
0.00 |
129.91 |
129.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||
部门: |
信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
123.03 |
302 |
商品和服务支出 |
199.28 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
48.37 |
30201 |
办公费 |
8.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
47.22 |
30202 |
印刷费 |
2.82 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
2.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.49 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
4.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
12.73 |
30209 |
物业管理费 |
11.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.35 |
30211 |
差旅费 |
4.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
14.67 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.29 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
8.40 |
30218 |
专用材料费 |
100.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
16.28 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.96 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.74 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.78 |
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
162.38 |
公用经费合计 |
199.28 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位: 信访局 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、信访局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计361.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计361.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加118.35万元,增长48.64%,主要原因:一是2016年人员工资增加及敏感期较多以及信访救助金的使用较多导致一般公共服务支出增加;二是退休人员补助、住房公积金和医保增加较多。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计361.66万元,其中:财政拨款收入361.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计361.66万元,其中:基本支出361.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计361.66万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计361.66万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加118.35万元,增长48.64%,主要原因:一是2016年人员工资增加及敏感期较多以及信访救助金的使用较多导致一般公共服务支出增加;二是退休人员补助、住房公积金和医保增加较多。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入361.66万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加118.35万元,增长48.64%,主要原因:一是2016年人员工资增加及敏感期较多以及信访救助金的使用较多导致一般公共服务支出增加;二是退休人员补助、住房公积金和医保增加较多。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出361.66万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加118.35万元,增长48.64%,主要原因:一是2016年人员工资增加及敏感期较多以及信访救助金的使用较多导致一般公共服务支出增加;二是退休人员补助、住房公积金和医保增加较多。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为276.64万元,支出决算为361.66万元,完成年初预算的130.73%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调资没纳入预算;二是部分敏感期接劝返工作经费没纳入预算。其中基本支出361.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行、信访事务(项)。年初预算为237.07万元,支出决算为321.36万元,完成年初预算的135.55%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员工资增加,信访救助金使用增加以及敏感期接劝返人员的增加和时间延长导致费用增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为14.25万元,支出决算数位15.63万元,完成年初预算的105.68%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整了待遇。
3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项),年初预算为8.8万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的95.45%,决算数小于预算数的主要原因是有2位人员调出。
4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为16.56万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是有2位人员调出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出361.66万元,其中人员经费162.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费199.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
信访局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度明光市信访局机关运行经费199.28万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度明光市信访局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,明光市信访局共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,信访局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金55万元。全年共组织对4个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金55万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
明光市信访局2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
9 |
7.03 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
7 |
6.29 |
公务用车购置及运行费 |
2 |
0.74 |
其中:公务用车运行维护费 |
2 |
0.74 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
明光市信访局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.03万元,完成年初预算的78.11%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为6.29万元,完成年初预算的89.86%,公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元,完成年初预算的37%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少0万元,下降0%,2016年明光市信访局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。
(二)公务接待费支出6.29万元, 与2015年度决算相比,增加1.59万元,增长33%,增长的原因是2015年部分公务接待费用因单位资金问题延迟到2016年报销。2016年明光市信访局国内公务接待共79批次(其中外事接待0批次),856人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0.74万元,与2015年度决算相比,减少4.48万元,下降86%,下降的原因是从2016年3月起单位的1辆公务用车被市政府收回,政务用车平台统一管理。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、政策调研等。2016年,明光市信访局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:明光市信访局 政务公开电子邮箱:mgxfj@163.com。