目 录
第一部分 明光市人民政府明光街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 明光市人民政府明光街道办事处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 明光市人民政府明光街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
明光市人民政府明光街道办事处2019年度部门决算情况
第一部分 明光市人民政府明光街道办事处概况
一、部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强街道财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施。
二、机构设置
从决算单位构成看,明光市人民政府明光街道办事处2019年度部门决算包括:明光街道本级决算和明光街道属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。
纳入明光市人民政府明光街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
明光市人民政府明光街道办事处本级 |
2 |
…… |
第二部分 明光市人民政府明光街道办事处2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,422.00 |
一、一般公共服务支出 |
216.12 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,329.92 |
二、外交支出 |
0 |
||
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
七、其他收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.7 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
106.19 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
130.87 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
3.15 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
4147.64 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
134.23 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.02 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
4,751.93 |
本年支出合计 |
4,751.93 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
4,751.93 |
总计 |
4,751.93 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|
|||||||||
栏次 |
合计 |
4,751.93 |
4,751.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
216.12 |
216.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
140.81 |
140.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
140.81 |
140.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
18.05 |
18.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
18.05 |
18.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
37.60 |
37.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
37.60 |
37.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.19 |
106.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.81 |
80.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.38 |
25.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.38 |
25.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
130.87 |
130.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
92.02 |
92.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
17.84 |
17.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
66.28 |
66.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.85 |
38.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.72 |
15.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,147.64 |
4,147.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,451.60 |
1,451.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,451.60 |
1,451.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,329.92 |
1,329.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50.92 |
50.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1,232.76 |
1,232.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,366.12 |
1,366.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,366.12 |
1,366.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
134.23 |
134.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
68.70 |
68.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,751.93 |
3,422.00 |
1,329.92 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
216.12 |
216.12 |
0.00 |
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
|
|
|
||
2010101 |
行政运行 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
140.81 |
140.81 |
0.00 |
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
140.81 |
140.81 |
0.00 |
|
|
|
||
20106 |
财政事务 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
|
|
|
||
2010650 |
事业运行 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
|
|
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
|
|
|
||
2013101 |
行政运行 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
|
|
|
||
20132 |
组织事务 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
|
|
||
2013201 |
行政运行 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
|
|
||
20133 |
宣传事务 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
|
|
|
||
2013301 |
行政运行 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
|
|
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
|
|
|
||
20701 |
文化和旅游 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
|
|
|
||
2070109 |
群众文化 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
106.19 |
106.19 |
0.00 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.81 |
80.81 |
0.00 |
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.38 |
25.38 |
0.00 |
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.38 |
25.38 |
0.00 |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
130.87 |
130.87 |
0.00 |
|
|
|
||
21007 |
计划生育事务 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
|
|
|
||
2100716 |
计划生育机构 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
|
|
|
||
2100717 |
计划生育服务 |
66.28 |
66.28 |
0.00 |
|
|
|
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
|
|
|
||
21199 |
其他节能环保支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
|
|
|
||
2119901 |
其他节能环保支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
4,147.64 |
2,817.72 |
1,329.92 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,451.60 |
1,451.60 |
0.00 |
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,451.60 |
1,451.60 |
0.00 |
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,329.92 |
0.00 |
1,329.92 |
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50.92 |
0.00 |
50.92 |
|
|
|
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
46.24 |
0.00 |
46.24 |
|
|
|
||
2120806 |
土地出让业务支出 |
1,232.76 |
0.00 |
1,232.76 |
|
|
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,366.12 |
1,366.12 |
0.00 |
|
|
|
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,366.12 |
1,366.12 |
0.00 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
134.23 |
134.23 |
0.00 |
|
|
|
||
21301 |
农业 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
|
|
|
||
2130104 |
事业运行 |
37.30 |
37.30 |
0.00 |
|
|
|
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
68.70 |
68.70 |
0.00 |
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
|
|
|
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,422.00 |
一、一般公共服务支出 |
216.12 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,329.92 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.70 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
106.19 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
130.87 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
3.15 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,817.72 |
1,329.92 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
134.23 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.02 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
4,751.93 |
本年支出合计 |
3,422.00 |
1,329.92 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
总计 |
4,751.93 |
总计 |
3,422.00 |
1,329.92 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,422.00 |
3,422.00 |
0.00 |
3,422.00 |
3,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.12 |
216.12 |
0.00 |
216.12 |
216.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.81 |
140.81 |
0.00 |
140.81 |
140.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.81 |
140.81 |
0.00 |
140.81 |
140.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010650 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.19 |
106.19 |
0.00 |
106.19 |
106.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.81 |
80.81 |
0.00 |
80.81 |
80.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.38 |
25.38 |
0.00 |
25.38 |
25.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.38 |
25.38 |
0.00 |
25.38 |
25.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.87 |
130.87 |
0.00 |
130.87 |
130.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.28 |
66.28 |
0.00 |
66.28 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21199 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2119901 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,817.72 |
2,817.72 |
0.00 |
2,817.72 |
2,817.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,451.60 |
1,451.60 |
0.00 |
1,451.60 |
1,451.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,451.60 |
1,451.60 |
0.00 |
1,451.60 |
1,451.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,366.12 |
1,366.12 |
0.00 |
1,366.12 |
1,366.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,366.12 |
1,366.12 |
0.00 |
1,366.12 |
1,366.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.23 |
134.23 |
0.00 |
134.23 |
134.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.30 |
37.30 |
0.00 |
37.30 |
37.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.70 |
68.70 |
0.00 |
68.70 |
68.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
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公开06表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,627.22 |
302 |
商品和服务支出 |
619.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
876.02 |
30201 |
办公费 |
130.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
573.35 |
30202 |
印刷费 |
55.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
570.64 |
30203 |
咨询费 |
12.10 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
27.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
91.33 |
30205 |
水费 |
3.34 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
92.37 |
30206 |
电费 |
17.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
221.52 |
30211 |
差旅费 |
35.76 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
142.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
63.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
175.62 |
30215 |
会议费 |
0.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
13.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
100.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.88 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
142.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
25.71 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.10 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
16.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.73 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
132.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
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|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
2,802.84 |
公用经费合计 |
619.16 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,329.92 |
0.00 |
1,329.92 |
1,329.92 |
0.00 |
1,329.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,329.92 |
0.00 |
1,329.92 |
1,329.92 |
0.00 |
1,329.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,329.92 |
0.00 |
1,329.92 |
1,329.92 |
0.00 |
1,329.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.92 |
0.00 |
50.92 |
50.92 |
0.00 |
50.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.24 |
0.00 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
46.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,232.76 |
0.00 |
1,232.76 |
1,232.76 |
0.00 |
1,232.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 明光市人民政府明光街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4751.93万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4751.93万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加2038.43万元,增长75%,主要原因:一是政策性调资人员经费增加;二是2019年增加了项目建设经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4751.93万元,其中:财政拨款收入4751.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4751.93万元,其中:基本支出3422万元,占72.01%;项目支出1329.92万元,占27.99%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4751.93万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4751.93万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2038.43万元,增长75%,主要原因:一是单位人员增加;二是政策性调资人员经费增加;三是2019年增加了项目建设经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入3422万元,占本年收入的72.01%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加958.5万元,增长38.91%。主要原因:一是单位人员增加;二是政策性调资人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3422万元,占本年支出的72.01%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加958.5万元,增长38.91%。主要原因:一是单位人员增加;二是政策性调资人员经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3422万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出216.12万元,占6.32%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出8.7万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出106.19万元,占3.1%;卫生健康(类)支出130.87万元,占,3.82%;节能环保(类)支出3.15万元,占,0.09%;城乡社区(类)支出2817.72万元,占,82.34%;农林水(类)支出134.23万元,占3.92%;住房保障(类)支出5.02万元,占0.15%;……。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2168.48 万元,支出决算为4751.93万元,完成年初预算的219.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员增加;二是政策性调资人员经费增加。其中:基本支出3422万元,占72.01%;项目支出1329.92万元,占27.99%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为397.23万元,支出决算为216.12万元,完成年初预算的54.51%,决算数大于预算数的主要原因是严控三公经费、招待费和办公费等一般性支出。
2.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为20.89万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的41.65%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费、招待费和办公费等一般性支出。
3、社会保障和就业(类),年初预算为84.22 万元,支出决算为106.19万元,完成年初预算的126.09%,决算数大于预算数的主要原因:一是养老保险缴费基数调整;二是含住房公积金。
4、医疗卫生与计划生育支出(类),年初预算为83.85 万元,支出决算为130.87万元,完成年初预算的156.08%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资人员经费增加.
5、城乡社区支出(类),年初预算为1348万元,支出决算为2817.72万元,完成年初预算的209.03%,决算数大于预算数的主要原因:一是社区人员增加经费增加;二是2019年增加了项目建设经费支出。
6、农林水事务(类),年初预算为189.27万元,支出决算为134.23万元,完成年初预算的70.92%,决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和党支部的补助减少。
7、住房保障支出(类),年初预算为45.02万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的11.15%,决算数小于预算数主要原因是大部分公积金放在社会保障里。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3422万元,其中:人员经费2802.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费619.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1329.92万元,本年支出1329.92万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元,支出决算为50.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:是没有政府性基金安排的支出。
2.农村基础设施建设支出。年初预算为0万元,支出决算为46.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:是没有政府性基金安排的支出。
3.土地出让业务支出。年初预算为0万元,支出决算为1232.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:是没有政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,明光市人民政府明光街道办事处机关运行经费支出619.16万元,比2018年增加97.82万元,增长18.76%,主要原因是增加了食堂水电费增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,明光市人民政府明光街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,明光市人民政府明光街道办事处共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2019年明光市人民政府明光街道办事处未编制预算绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)
明光市人民政府明光街道办事处在2019年度未开展项目绩效自评。
3. 部门评价项目绩效评价结果。
明光市人民政府明光街道办事处在2019年度未开展部门评价项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
明光市人民政府明光街道办事处2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
|
|
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
20 |
13.1 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
|
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
明光市人民政府明光街道办事处2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元,支出决算为13.1万元,完成预算的65.5%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费,公务接待费支出减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
明光市人民政府明光街道办事处2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算13.1万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2018年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是无。2019年明光市人民政府明光街道办事处因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照明光市财政局转发的《滁州市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2017〕023号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出13.1万元, 与2019年度预算相比,减少6.9万元,下降34.5%,下降(增长)的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2019年明光市人民政府明光街道办事处国内公务接待共310批次(其中外事接待0批次),3100人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待招商引资,上级、省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。
经费使用贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2019年度预算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……。2019年没有安排公务用车购置费,截至2019年12月31日,明光市人民政府明光街道办事处机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:明光市人民政府明光街道办事处 联系电话:0550-8022263 政务公开电子邮箱:mgjd8022263@163.com。