明光市人民政府明西街道办事处
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 明光市人民政府明西街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 明光市人民政府明西街道办事处2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 明光市人民政府明西街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
明光市人民政府明西街道办事处2020年度部门决算情况
第一部分 明光市人民政府明西街道办事处概况
一、部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行市级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强本级财政的监督和管理,按计划组织、管理本级财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施建设。
二、机构设置
从决算单位构成看,明光市明西街道办事处2020年度部门决算包括:明西街道办事处本级决算,与预算1户一致。
纳入明光市人民政府明西街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
明光市人民政府明西街道办事处 |
2 |
…… |
第二部分 明光市人民政府明西街道办事处2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
1 |
|
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2638.430445 |
一、一般公共服务支出 |
179.622378 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.5,472.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12.1,5 |
||
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
29.039578 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
30.8574 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
2222.7,178 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
131.830489 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
32.76 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
2638.9,77645 |
本年支出合计 |
2638.977645 |
||
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
2638.9776.45 |
总计 |
2638.977645 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2638.977645 |
2638.977645 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
179.622378 |
179.622378 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
110.020078 |
110.020078 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
110.020078 |
110.020078 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20106 |
财政事务 |
5.546 |
5.546 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010650 |
事业运行 |
5.546 |
5.546 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
61.8043 |
61.8043 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013101 |
行政运行 |
61.8043 |
61.8043 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.252 |
2.252 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.252 |
2.252 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20708 |
广播电视 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070804 |
广播 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
29.039578 |
29.039578 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.931578 |
28.931578 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.0982 |
1.0982 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.833378 |
27.833378 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.108 |
0.108 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.108 |
0.108 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
30.8574 |
30.8574 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
16.7274 |
16.7274 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100716 |
计划生育机构 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
12.2374 |
12.2374 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
2222.7178 |
2222.7178 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.1706 |
12.1706 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.1706 |
12.1706 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.5472 |
0.5472 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.5472 |
0.5472 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2210 |
2210 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2210 |
2210 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
131.830489 |
131.830489 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21301 |
农业农村 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130104 |
事业运行 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21305 |
扶贫 |
4.758762 |
4.758762 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.758762 |
4.758762 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
87.931727 |
87.931727 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.931727 |
87.931727 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2638.977645 |
2638.977645 |
0.5472 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
179.622378 |
179.622378 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
110.020078 |
110.020078 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
110.020078 |
110.020078 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
5.546 |
5.546 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010650 |
事业运行 |
5.546 |
5.546 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
61.8043 |
61.8043 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
61.8043 |
61.8043 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.252 |
2.252 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.252 |
2.252 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20708 |
广播电视 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070804 |
广播 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
29.039578 |
29.039578 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.931578 |
28.931578 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.0982 |
1.0982 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.833378 |
27.833378 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.108 |
0.108 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.108 |
0.108 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
30.8574 |
30.8574 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
16.7274 |
16.7274 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
12.2374 |
12.2374 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2222.7178 |
2222.7178 |
0.5472 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.1706 |
12.1706 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.1706 |
12.1706 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5472 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5472 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2210 |
2210 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2210 |
2210 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
131.830489 |
131.830489 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
4.758762 |
4.758762 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.758762 |
4.758762 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
87.931727 |
87.931727 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.931727 |
87.931727 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
26,384,304.45 |
一、一般公共服务支出 |
179.622378 |
179.622378 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
5,472.00 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
29.039578 |
29.039578 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
30.8574 |
30.8574 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
2222.1706 |
2222.1706 |
0.5472 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
131.830489 |
131.830489 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
26,389,776.45 |
本年支出合计 |
2638.977645 |
2638.430445 |
0.5472 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||
总计 |
26,389,776.45 |
总计 |
2638.977645 |
2638.430445 |
0.5472 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|||||||||||
部门: 金额单位:万元 |
|||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2638.430445 |
2638.430445 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
179.622378 |
179.622378 |
0.00 |
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
110.020078 |
110.020078 |
0.00 |
|||||||
2010301 |
行政运行 |
110.020078 |
110.020078 |
0.00 |
|||||||
20106 |
财政事务 |
5.546 |
5.546 |
0.00 |
|||||||
2010650 |
事业运行 |
5.546 |
5.546 |
0.00 |
|||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
61.8043 |
61.8043 |
0.00 |
|||||||
2013101 |
行政运行 |
61.8043 |
61.8043 |
0.00 |
|||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.252 |
2.252 |
0.00 |
|||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.252 |
2.252 |
0.00 |
|||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|||||||
20708 |
广播电视 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|||||||
2070804 |
广播 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
29.039578 |
29.039578 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.931578 |
28.931578 |
0.00 |
|||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.0982 |
1.0982 |
0.00 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.833378 |
27.833378 |
0.00 |
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.108 |
0.108 |
0.00 |
|||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.108 |
0.108 |
0.00 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
30.8574 |
30.8574 |
0.00 |
|||||||
21007 |
计划生育事务 |
16.7274 |
16.7274 |
0.00 |
|||||||
2100716 |
计划生育机构 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
|||||||
2100717 |
计划生育服务 |
12.2374 |
12.2374 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
2222.1706 |
2222.1706 |
0.00 |
|||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.1706 |
12.1706 |
0.00 |
|||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.1706 |
12.1706 |
0.00 |
|||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2210 |
2210 |
0.00 |
|||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2210 |
2210 |
0.00 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
131.830489 |
131.830489 |
0.00 |
|||||||
21301 |
农业农村 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
|||||||
2130104 |
事业运行 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
|||||||
21305 |
扶贫 |
4.758762 |
4.758762 |
0.00 |
|||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.758762 |
4.758762 |
0.00 |
|||||||
21307 |
农村综合改革 |
87.931727 |
87.931727 |
0.00 |
|||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.931727 |
87.931727 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
368.990678 |
302 |
商品和服务支出 |
1042.922751 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
170.473019 |
30201 |
办公费 |
28.627322 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
123.794281 |
30202 |
印刷费 |
16.213534 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
1.6349 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
27.833378 |
30206 |
电费 |
2.321995 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.4988 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.13 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
9.7 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
426.631954 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1226.517016 |
30215 |
会议费 |
3 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
1.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
15.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
2.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1226.517016 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
519.846246 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.94 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.218 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1595.507694 |
公用经费合计 |
1042.922751 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.5472 |
0.00 |
0.54720 |
0.5472 |
0.00 |
0.54720 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.5472 |
0.00 |
0.5472 |
0.5472 |
0.00 |
0.5472 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.5472 |
0.00 |
0.5472 |
0.5472 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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部门:明西街道办事处 金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
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类 |
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本表无数据
第三部分 明光市人民政府明西街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2638.97万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计2638.97万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年2693.53万元相比,收、支总计各减少54.56万元,下降2.02%,主要原因:科目调整,厉行节约。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2638.97万元,其中:财政拨款收入2638.43万元,占99.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;政府性基金预算财政拨款收入0.54万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2638.97万元,其中:基本支出2638.43万元,占99.98%;项目支出0.54万元,占0.02%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2638.97万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2638.97万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年2693.53万元相比,收、支总计各减少54.56万元,下降2.02%,主要原因:科目调整,厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2638.43万元,占本年支出的99.98%。与2019年2070.83相比,一般公共预算财政拨款支出增加567.6万元,增长27%。主要原因用于农村人居环境整治、维修维护等费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2638.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出179.62万元,占6.81%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出12.15万元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出29.031万元,占1.1%;卫生健康(类)支出30.86万元,占1.17%;农林水(类)支出131.83万元,占5%;城乡社区(类)支出支出2222.72万元,占84.28%;住房保障(类)支出32.76万元,占1.24%;……。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2031.62万元,支出决算为2638.97万元,完成年初预算的129.89%。决算数大于预算数的主要原因农村人居环境整治、维修维护等费用。其中:基本支出2638.43万元,占99.98%;项目支出0.54万元,占0.02%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)行政运行(项)。年初预算为1557.28万元,支出决算为110.02万元,完成年初预算的7.06%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整、厉行节约。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6.44万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的86.18%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整,厉行节约。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)(款)行政运行(项)。年初预算为64.70万元,支出决算为61.80万元,完成年初预算的95.52%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整、厉行节约。
4.文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为12.15万元,支出决算为12.15万元,完成年初预算的100%,与预算持平。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(项)。年初预算为4.41万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的24.94%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整、厉行节约。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为34.35万元,支出决算为27.83万元,完成年初预算的81.01%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整、厉行节约。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.76万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的6.25%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整、厉行节约。
8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为5.39万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的83.30%,决算数小于预算数的主要原因科目调整、厉行节约。
9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为12.26万元,支出决算为12.24万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整、厉行节约。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的100%,与预算持平。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.51万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的95.89%,决算数小于预算数的主要原因科目调整、厉行节约。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区支出(项)。年初预算为12.26万元,支出决算为2222.17万元,完成年初预算的18125%,决算数大于预算数的主要原因农村人居环境整治和维修维护等费用。
13.农林水支出(类)。年初预算为260.61万元,支出决算为131.83万元,完成年初预算的50.59%,决算数小于预算数的主要原因科目调整、厉行节约。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.79万元,支出决算为32.76万元,完成年初预算的100%,与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2638.43万元,其中:人员经费1595.50万元,主要包括:基本工资170.47万元万元,津贴补贴、123.79万元,机关事业单位基本养老保险费27.83万元,职工基本医疗保险缴费14.13万元,住房公积金32.76万元、对其他个人和家庭的补助支出1226.51万元;公用经费1042.92万元,主要包括:办公费28.62万元、印刷费16.21万元、水费1.63万元、电费2.32万元、邮电费0.5万元、差旅费9.7万元、维修(护)费426.63万元、会议费3万元、培训费1.68万元、公务接待费15.45万元、专用材料费2.16万元、劳务费519.85万元、工会经费14.94万元、其他商品服务支出0.21万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0.54万元,本年支出0.54万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.54万元。。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
明西街道没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,明光市人民政府明西街道办事处机关运行经费支出179.62万元,比2019年减少31.5万元,下降14.92%,主要原因是科目调整、厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,明光市人民政府明西街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,明光市人民政府明西街道办事处共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车XX辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
明西街道办事处2020年度无项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
第五部分 附件
2020年度XX项目绩效评价报告(明西街道办事处2020年无项目绩效评价)
一、项目基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
(三)绩效评价工作过程。
三、综合评价情况及评价结论
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
(二)项目过程情况。
(三)项目产出情况。
(四)项目效益情况。
五、主要经验及做法
六、存在问题及原因分析
七、有关建议
主要针对项目存在的问题,着眼于项目的总体目标,从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度,提出加强和改进管理的意见建议。
八、其他需要说明的问题(如有)
明光市人民政府明西街道办事处2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
(参考格式)
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
16.9 |
15.45 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
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二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
明光市人民政府明西街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.9万元,支出决算为15.45万元,完成预算的91.42%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
明光市人民政府明西街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算15.45万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.明西街道办事处2020年度无因公出国(境)费支出支出预决算和决算
2.公务接待费支出15.45万元, 与2020年度预算相比,减少1.45万元,下降8.58%,下降的原因是厉行节约。2020年明光市人民政府明西街道办事处国内公务接待共263批次(其中外事接待0批次),2549人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级检查接待、招商引资等。经费使用贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出:明西街道办事处2020年度无车辆,无相关支出。
联系方式:明光市人民政府明西街道办事处,电话0550-2270800,政务公开电子邮箱:mxb8831338@163.com