明西街道办事处2017年部门决算报表和三公经费决算报告及报表公开

    发布时间:2018-08-03 08:13
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    明光市明西街道办事处2017年部门决算情况
    一、部门主要职能
    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行市级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
    4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
    5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
    6、加强本级财政的监督和管理,按计划组织、管理本级财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
    7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。
    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施建设。


    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,明光市明西街道街道办事处2017年度部门决算包括办事处本级决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。
    纳入明光市明西街道街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
    序号 单位名称
    1 明光市明西街道街道办事处本级
    2 ……

    三、明光市明西街道办事处2017年度部门决算报表
    收入支出决算总表
    公开01表
    编制单位:明西街道办事处 金额单位:万元
    收入 支出
    项目 决算数 项目 决算数
    一、财政拨款收入 1543.44 一、一般公共服务支出 235.56
    二、上级补助收入 二、外交支出
    三、事业收入 三、国防支出
    四、经营收入 四、公共安全支出
    五、附属单位上缴收入 五、教育支出
    六、其他收入 六、科学技术支出
    七、文化体育与传媒支出 14.86
    八、社会保障和就业支出 88.69
    九、医疗卫生与计划生育支出 59.5
    十、节能环保支出
    十一、城乡社区支出 961.25
    十二、农林水支出 150.3
    十三、交通运输支出
    十四、资源勘探信息等支出
    十五、商业服务业等支出
    十六、金融支出
    十七、援助其他地区支出
    十八、国土海洋气象等支出
    十九、住房保障支出 33.28
    二十、粮油物资储备支出
    二十一、其他支出
    二十二、债务还本支出
    二十三、债务付息支出
    本年收入合计 1543.44 本年支出合计 1543.44
     用事业基金弥补收支差额 结余分配
         年初结转和结余     年末结转和结余

    总计 1543.44 总计 1543.44

    收入决算表
                                                  公开02表
    编制单位:明西街道办事处 金额单位:万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
    收入 经营
    收入 附属单位上缴收入 其他收入
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 合计 1543.44 1543.44
    201 一般公共服务支出 235.56 235.56
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 182.87 182.87
    2010301  行政运行 182.87 182.87
    20106 财政事务 11.05 11.05
    2010650  事业运行 11.05 11.05
    20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 41.64 41.64
    2013101  行政运行 41.64 41.64
    207 文化体育与传媒支出 14.86 14.86
    20704 新闻出版广播影视 14.86 14.86
    2070404  广播 14.86 14.86
    208 社会保障和就业支出 88.69 88.69
    20805 行政事业单位离退休 86.50 86.50
    2080501  归口管理的行政单位离退休 75.93 75.93
    2080502  事业单位离退休 10.57 10.57
    20899 其他社会保障和就业支出 2.19 2.19
    2089901  其他社会保障和就业支出 2.19 2.19
    210 医疗卫生与计划生育支出 59.5 59.5
    21007 计划生育事务 27.95 27.95
    2100716  计划生育机构 13.74 13.74
    2100717  计划生育服务 14.21 14.21
    21011 行政事业单位医疗★ 31.37 31.37
    2101101  行政单位医疗★ 11.98 11.98
    2101102  事业单位医疗★ 5.48 5.48
    2101103  公务员医疗补助★ 13.91 13.91
    21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 0.18 0.18
    2101203  财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 0.18 0.18
    212 城乡社区支出 961.25 961.25
    21201 城乡社区管理事务 13.38 13.38
    2120199  其他城乡社区管理事务支出 13.38 13.38
    21299 其他城乡社区支出 947.87 947.87
    2129999  其他城乡社区支出 947.87 947.87
    213 农林水支出 150.30 150.30
    21301 农业 40.29 40.29
    2130104  事业运行 30.29 30.29
    2130199  其他农业支出 10 10
    21307 农村综合改革 110.01 110.01
    2130705  对村民委员会和村党支部的补助 110.01 110.01
    221 住房保障支出 33.28 33.28
    22102 住房改革支出 33.28 33.28
    2210201  住房公积金 33.28 33.28

    支出决算表
    公开03表
    编制单位:明西街道办事处 金额单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    类 款 项 合计
    201 一般公共服务支出 235.56 235.56
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 182.87 182.87
    2010301  行政运行 182.87 182.87
    20106 财政事务 11.05 11.05
    2010650  事业运行 11.05 11.05
    20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 41.64 41.64
    2013101  行政运行 41.64 41.64
    207 文化体育与传媒支出 14.86 14.86
    20704 新闻出版广播影视 14.86 14.86
    2070404  广播 14.86 14.86
    208 社会保障和就业支出 88.69 88.69
    20805 行政事业单位离退休 86.50 86.50
    2080501  归口管理的行政单位离退休 75.93 75.93
    2080502  事业单位离退休 10.57 10.57
    20899 其他社会保障和就业支出 2.19 2.19
    2089901  其他社会保障和就业支出 2.19 2.19
    210 医疗卫生与计划生育支出 59.5 59.5
    21007 计划生育事务 27.95 27.95
    2100716  计划生育机构 13.74 13.74
    2100717  计划生育服务 14.21 14.21
    21011 行政事业单位医疗★ 31.37 31.37
    2101101  行政单位医疗★ 11.98 11.98
    2101102  事业单位医疗★ 5.48 5.48
    2101103  公务员医疗补助★ 13.91 13.91
    21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 0.18 0.18
    2101203  财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 0.18 0.18
    212 城乡社区支出 961.25 961.25
    21201 城乡社区管理事务 13.38 13.38
    2120199  其他城乡社区管理事务支出 13.38 13.38
    21299 其他城乡社区支出 947.87 947.87
    2129999  其他城乡社区支出 947.87 947.87
    213 农林水支出 150.30 150.30
    21301 农业 40.29 40.29
    2130104  事业运行 30.29 30.29
    2130199  其他农业支出 10 10
    21307 农村综合改革 110.01 110.01
    2130705  对村民委员会和村党支部的补助 110.01 110.01
    221 住房保障支出 33.28 33.28
    22102 住房改革支出 33.28 33.28
    2210201  住房公积金 33.28 33.28



    财政拨款收入支出决算总表
    公开04表
    编制单位:明西街道办事处 金额单位:万元
    收入 支出
    项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
    一、一般公共预算财政拨款 1543.44 一、一般公共服务支出 235.56
    二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
    三、国防支出
    四、公共安全支出
    五、教育支出
    六、科学技术支出
    七、文化体育与传媒支出 14.86
    八、社会保障和就业支出 88.69
    九、医疗卫生与计划生育支出 59.5
    十、节能环保支出
    十一、城乡社区支出 961.25
    十二、农林水支出 150.3
    十三、交通运输支出
    十四、资源勘探信息等支出
    十五、商业服务业等支出
    十六、金融支出
    十七、援助其他地区支出
    十八、国土海洋气象等支出
    十九、住房保障支出 33.28
    二十、粮油物资储备支出
    二十一、其他支出
    二十二、债务还本支出
    二十三、债务付息支出
    本年收入合计 1543.44 本年支出合计 1543.44
    年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余
    一般公共预算财政拨款
    政府性基金预算财政拨款
    合计 1543.44 合计 1543.44


    一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    公开05表
    编制单位:明西街道办事处 金额单位:万元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余

    合计
    201 一般公共服务支出 235.56 235.56
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 182.87 182.87
    2010301  行政运行 182.87 182.87
    20106 财政事务 11.05 11.05
    2010650  事业运行 11.05 11.05
    20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 41.64 41.64
    2013101  行政运行 41.64 41.64
    207 文化体育与传媒支出 14.86 14.86
    20704 新闻出版广播影视 14.86 14.86
    2070404  广播 14.86 14.86
    208 社会保障和就业支出 88.69 88.69
    20805 行政事业单位离退休 86.50 86.50
    2080501  归口管理的行政单位离退休 75.93 75.93
    2080502  事业单位离退休 10.57 10.57
    20899 其他社会保障和就业支出 2.19 2.19
    2089901  其他社会保障和就业支出 2.19 2.19
    210 医疗卫生与计划生育支出 59.5 59.5
    21007 计划生育事务 27.95 27.95
    2100716  计划生育机构 13.74 13.74
    2100717  计划生育服务 14.21 14.21
    21011 行政事业单位医疗★ 31.37 31.37
    2101101  行政单位医疗★ 11.98 11.98
    2101102  事业单位医疗★ 5.48 5.48
    2101103  公务员医疗补助★ 13.91 13.91
    21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 0.18 0.18
    2101203  财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 0.18 0.18
    212 城乡社区支出 961.25 961.25
    21201 城乡社区管理事务 13.38 13.38
    2120199  其他城乡社区管理事务支出 13.38 13.38
    21299 其他城乡社区支出 947.87 947.87
    2129999  其他城乡社区支出 947.87 947.87
    213 农林水支出 150.30 150.30
    21301 农业 40.29 40.29
    2130104  事业运行 30.29 30.29
    2130199  其他农业支出 10 10
    21307 农村综合改革 110.01 110.01
    2130705  对村民委员会和村党支部的补助 110.01 110.01
    221 住房保障支出 33.28 33.28
    22102 住房改革支出 33.28 33.28
    2210201  住房公积金 33.28 33.28





    一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
    财决公开06表
    部门:明西街道办事处 金额单位:万元
    人员经费 公用经费
    科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额

    301 工资福利支出 348.39 302 商品和服务支出 388.97 310 其他资本性支出 26.91
    30101  基本工资 160.71 30201  办公费 50.38 31001  房屋建筑物购建
    30102  津贴补贴 101.11 30202  印刷费 13.25 31002  办公设备购置
    30103  奖金 40 30203  咨询费 31003  专用设备购置
    30104 其他社会保障缴费 30204  手续费 50 31005  基础设施建设
    30106  伙食补助费 30205  水费 1.55 31006  大型修缮
    30107  绩效工资 26.56 30206  电费 7.53 31007 信息网络及软件购置更新
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费 30207  邮电费 7.24 31008  物资储备
    30109  职业年金缴费 20 30208  取暖费 31009  土地补偿
    30199 其他工资福利支出 30209  物业管理费 31010  安置补助
    303 对个人和家庭的补助 779.17 30211  差旅费 8.81 31011  地上附着物和青苗补偿
    30301  离休费 4.75 30212  因公出国(境)费用 31012  拆迁补偿
    30302  退休费 65.3 30213  维修(护)费 32.17 31013  公务用车购置
    30303  退职(役)费 30214  租赁费 2.8 31019  其他交通工具购置
    30304  抚恤金 16.46 30215  会议费 31020  产权参股
    30305  生活补助 437.83 30216  培训费 1.07 31099  其他资本性支出
    30306  救济费 30217  公务接待费 15.81 304 对企事业单位的补贴
    30307  医疗费 31.55 30218  专用材料费 30 30401  企业政策性补贴
    30308  助学金 30224  被装购置费 30402  事业单位补贴
    30309  奖励金 30225  专用燃料费 30403  财政贴息
    30310  生产补贴 30226  劳务费 26.67 30499 其他对企事业单位的补贴
    30311  住房公积金 33.28 30227  委托业务费 307 债务利息支出
    30312  提租补贴 30228  工会经费 30 30701  国内债务付息
    30313  购房补贴 30229  福利费 30707  国外债务付息
    30314  采暖补贴 30231  公务用车运行维护费 399 其他支出
    30315  物业服务补贴 30239 其他交通费用 1.69 39906  赠与
    30399  其他对个人和家庭的补助支出 190 30240  税金及附加费用 40
    30299  其他商品和服务支出 70
    人员经费合计 1127.56 公用经费合计415.88
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    公开07表
    编制单位:明西街道办事处 金额单位:万元
    项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出   项目支出
    类 款 项 合计

    备注:能够西街道办事处2017年无基金预算收支。
    四、明西街道办事处 2017年度部门决算说明
    (一)2017年度收入支出决算情况说明
    2017年度收入总计1543.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余0万元),支出总计1543.44万元(含结余分配和年末结转结余0万元)。与2016年相比,收、支总计各增加572.25万元,增长58.92%,主要原因:一是增加工资;二是维修维护建设投入加大;三是养老保险、职业年金缴纳。
    (二)2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计1543.44万元,其中:财政拨款收入1543.44万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    (三)2017年度支出决算情况说明
    本年支出合计1543.44万元,其中:基本支出1543.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
    (四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2017年度财政拨款收入总计1543.44万元(含年初财政拨款结转和结余0万元),支出总计1543.44万元(含年末财政拨款结转和结余0万元),与2016年相比,收、支总计各增加572.25万元,增长58.92%,主要原因:一是增加工资;二是维修维护建设投入加大;三是养老保险、职业年金缴纳。
    (五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    1. 财政拨款收入决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款收入1543.44万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加572.25万元,增长58.92%。主要原因:一是增加工资;二是维修维护建设投入加大;三是养老保险、职业年金缴纳。
    2. 财政拨款支出决算总体情况
    2017年度财政拨款支出1543.44万元,占本年支出的100%。与2016年相比,收、支总计各增加572.25万元,增长58.92%,主要原因:一是增加工资;二是维修维护建设投入加大;三是养老保险、职业年金缴纳。
    3. 财政拨款支出决算具体情况
    2017年度财政拨款支出年初预算为719.65万元,支出决算为1543.44万元,完成年初预算的214.47%。决算数大于预算数的主要原因一是增资;二是老保险、职业年金缴纳,三是上年超收分成281.96万元追加预算,四是非税收入400万元列入支出。其中基本支出1543.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
    (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为223.91万元,支出决算为235.56万元,完成年初预算的105.2%,决算数大于预算数的主要原因是增资.
    (2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12.2万元,支出决算数位11.05万元,完成年初预算的94.26%,决算数小于预算数的主要原因是有一名在职人员退休减少支出。
    (3)教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.
    (4)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为19.13万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的77.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资由市人社发放减少支出。
    (5)社会保障和就业支出年初预算为88.42万元,支出决算为88.69万元,完成年初预算的100.3%,决算数大于预算数的主要原因是提高标准。
    (6)医疗卫生与计划生育支出年初预算为65.03万元,支出决算为59.5万元,完成年初预算的91.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员死亡减少支出。

    (7)城乡社区支出年初预算为17.16万元,支出决算为961.25万元,完成年初预算的560.9%,决算数大于预算数的主要原因是超收分成281.96万元、非税收入400万元投入基础设施等。
    (8)住房保障支出年初预算为33.67万元,支出决算为33.28万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员死亡减少支出。


    (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度财政拨款基本支出1543.44万元,其中人员经费1127.56万元,主要包括:基本工资160.7万元、津贴补贴101.1万元、奖金40万元(效能奖)、社会保障缴费20万元、绩效工资26.56万元、离休费4.75万元、退休费65.3万元、抚恤金16.5万元、生活补助43.78万元、医疗费31.55万元、住房公积金33.28万元、其他对个人和家庭补助支出190万元;公用经费415.88万元,主要包括:办公费50.38万元、印刷费万元13.25、手续费50万元、水费1.55万元、电费7.53万元、邮电费7.24万元、差旅费8.81万元、维修(护)费32.17万元、租赁费2.8万元、培训费1.07万元、公务接待费15.81万元、专用材料费30万元、劳务费26.67万元、工会经费30万元、其他交通费1.69万元、税金及附加费40万元、其他商品服务70万元。
    (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    明西街道办事处2017年无政府性基金预算收支。
    (八)其他重要事项的情况说明:无
    (一)机关运行经费
    2017年度明光市明西街道办事处机关运行经费235.56万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
    (二)政府采购情况
    2017年度明光市明西街道办事处政府采购支出都是在市招标局公开招标,主要是美丽乡村和一事一议项目招标总额为820万元,均为工程类招标。
    (三)国有资产占有使用情况
    截止到2017年12月31日,明光市明西街道办事处有车辆0辆,干部用车0、一般公务用车0、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0,其他用车0辆。价50万元以上的通用设备0(套),单价100万以上的大型设备0(套)。
        (四)预算绩效管理工作开展情况
    2017年,明西街道办事处无目标绩效考评。
    九、名词解释
    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:1. 收入支出决算总表
    2. 收入决算表
    3. 支出决算表
    4. 财政拨款收入支出决算总表
    5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    8. 一般公共预财政拨款‘三公’经费支出决算表

    明光市明西街道办事处一公共预算财政
    拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    单位:万元
    项  目 预 算 数 决 算 数
    合  计  16.5 15.81
    因公出国(境)费  0  0
    公务接待费  16.5  15.81
    公务用车购置及运行费  0  0
      其中:公务用车运行维护费  0 0
           公务用车购置  0 0

    二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
    明光市明西街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为15.81万元、占算16.5万元95.82%。次公布的“三公”经费决算为部门数,无下级汇总。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为15.81万元,占预算95.82%具体情况如下:
    (一)明西街道办事处2017年无出国境收支。
    (二)公务接待费支出15.81万元与2016年度决算相比持平,2017年明光市明西街道办事处国内公务接待共401批次(其中外事接待0批次),2208人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级检查、部门交流、招商引资。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2016〕372号)等相关规定。
    (三)明西街道办事处2017年无公务用车购置及运行费支出,无车辆。
    联系方式:明光市明西街道办事处,电话0550-2270800,政务公开电子邮箱:mxb8831338@163.com

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