一、部门职责
坚持正确宣传导向,按要求转播上级广播电视节目,负责本级广播电视节目的制作、播出及广播电视传播覆盖网络的建设和维护等工作,提供相关社会服务,促进社会经济文化发展。
二、部门2014年主要工作任务
1、抓好宣传工作,紧紧围绕市委、市政府中心工作开展宣传,对《明光新闻》进行改进提高,适时推出专题专栏,进一步扩大宣传效果,切实发挥好主流媒体的宣传作用,把广播电视节目办好、办活、办出特色,不断出新品、精品。
2、继续抓好事业建设,加大采编播设备投入,加快更新换代,逐步实现设备数字高清化。
3.安全播出方面,进一步加快设备更新进度,加大技术维护巡查力度,加强值班管理制度落实,确保安全播出无事故。
4.强化内部管理和队伍建设,进一步加强管理,完善各项制度,加强作风建设,提高工作效能。
5.招商引资。积极与客商联系,争取早日达成协议,圆满完成目标任务。
三、2014年财政预算情况
(一)公共财政预算收支预算总表
公共财政预算收支预算总表 |
|||
单位名称: 眀光市广播电视台 |
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|
单位:万元 |
收入 |
|
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、上年结余 |
|
一、一般公共服务支出 |
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二、外交支出 |
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二、财政拨款收入 |
474.62 |
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
三、纳入专户管理的政府非税收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
四、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
320.75 |
事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
109.85 |
经营收入 |
|
九、医疗卫生支出 |
16.85 |
上级补助收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
其他 |
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十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
16.30 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
10.87 |
|
|
|
|
收入总计 |
474.62 |
支出总计 |
474.62 |
(二)公共财政预算收入预算表
公共财政预算收入预算表 |
||||||
单位名称: 眀光市广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
474.62 |
|
474.62 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
320.75 |
|
320.75 |
|
|
20704 |
广播影视 |
320.75 |
|
320.75 |
|
|
2070401 |
行政运行(广播影视) |
320.75 |
|
320.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.85 |
|
109.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.55 |
|
106.55 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.55 |
|
106.55 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
210 |
医疗卫生支出 |
16.85 |
|
16.85 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.85 |
|
16.85 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.85 |
|
7.85 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.99 |
|
8.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.30 |
|
16.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.30 |
|
16.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.30 |
|
16.30 |
|
|
229 |
其他支出 |
10.87 |
|
10.87 |
|
|
22999 |
其他支出 |
10.87 |
|
10.87 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
10.87 |
|
10.87 |
|
(三)公共财政预算支出预算表
公共财政预算支出预算表 |
|||||
单位名称: 眀光市广播电视台 |
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
474.62 |
443.82 |
30.80 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
320.75 |
289.95 |
30.80 |
|
20704 |
广播影视 |
320.75 |
289.95 |
30.80 |
|
2070401 |
行政运行(广播影视) |
320.75 |
289.95 |
30.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.85 |
109.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.55 |
106.55 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.55 |
106.55 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
210 |
医疗卫生支出 |
16.85 |
16.85 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.85 |
16.85 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.85 |
7.85 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.99 |
8.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.30 |
16.30 |
|
|
229 |
其他支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
22999 |
其他支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
(四)公共财政预算财政拨款支出预算表
公共财政预算财政拨款支出预算表 |
|||||
单位名称: 眀光市广播电视台 |
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
474.62 |
443.82 |
30.80 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
320.75 |
289.95 |
30.80 |
|
20704 |
广播影视 |
320.75 |
289.95 |
30.80 |
|
2070401 |
行政运行(广播影视) |
320.75 |
289.95 |
30.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.85 |
109.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.55 |
106.55 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.55 |
106.55 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
210 |
医疗卫生支出 |
16.85 |
16.85 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.85 |
16.85 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.85 |
7.85 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.99 |
8.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.30 |
16.30 |
|
|
229 |
其他支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
22999 |
其他支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
���五)政府性基金预算收支预算表
政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广播电台无政府性基金预算 |
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|
四、收支预算安排情况
电视台2014年度可支配收入474.62万元,其中预算拨款安排303.62万元;支出预算474.62万元,收支平衡。其中基本支出443.82万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出30.8万元,用于设备购置等。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出109.85万元,占23% ;医疗卫生支出16.84万元,占3.5%;住房保障支出16.30万元,占3.4%。
2014年度市广播电视台“三公”经费财政拨款支出情况说明
2014年,按照《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)要求,除涉密部门不单独公开外,市级所有使用财政拨款安排“三公”经费支出的部门、单位向社会公开了财政拨款“三公”经费预算。2014年,市电视台“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费5.7万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
(一)公务接待费预算5.7万元,经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)规定。
(二)公务用车购置及运行费预算3万元,其中:公务用车运行费3万元。经费使用严格按照中央、省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。
明光市广播电视台2014年度“三公”经费财政拨款支出预算表
财政拨款开支的“三公”经费预算情况表 |
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单位名称: 广播电视台 |
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
8.7 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
5.7 |
公务用车购置及运行费 |
3 |
其中:公务用车运行维护费 |
3 |
公务用车购置 |
0 |